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增值税报表填报错误的处理,急急急!!!

增值税报表填报错误的处理,急急急!!!

请教各位,我公司会计在填报增值税纳税申报表时,将主表第十五行免抵退税额填错了,导致当月多交了9万多的税,打123661咨询,建议我们去税局更正申报,跑了几趟税局,有专管员建议我们不要更正,因为当月缴纳的增值税在做免抵退时已计入期末留抵税额,他说反正最后都退回给你们了,但账该怎么处理呢?当时记入应交税金-应交增值税-出口退税科目的金额是14万,但退回来才4万多,这个账该怎么冲平,请教各位,请给予指教,谢谢!

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你的帐暂时肯定是不要冲平的。你的帐务余额应该是个负数,反应出多交了税金。

在后期的帐务处理时应当会与表一致了

其他的我就不熟悉了

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